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出納人員的崗位職責10篇

時間: 麗菲 崗位職責

出納人員的崗位職責(精選篇1)

1、認真執行會計法,熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。

2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求,財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出余額。清點庫存,編制庫存現金日報表,日報表與庫存現金相一致,日報表與總帳現金余額相一致。

3、嚴格執行現金管理條例,采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。

4、任何人不準私自借用、挪用現金;不準用白條抵壓庫存;不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。

5、出納收到的各種收款收據,在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳,邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組,由會計主管編制憑證以后,將送了銀行的收據存根聯加蓋審核私章提出,存根聯方能退給各工作人員,按有價票據管理規定交稽核人員銷號歸檔。

6、出納發生的差錯款和假鈔,不論金額大小,一律由個人賠付。

7、辦公室抽屜內不得存放現金,每天下班之前,要移放到門診收費處的保險柜內,注意鎖好,保證現金的安全。

8、到銀行提取庫存現金,通知保衛人員一同前往,避免意外事件的發生,確保資金的安全。

9、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

10、每天業務完畢,離院之前檢查電源線,檢查保險柜,檢查任何疏漏了的環節,切實保證資金的安全。

11、年末將現金出納崗位進行書面總結,并進行分析。

12、完成科長交辦的其它工作。

出納人員的崗位職責(精選篇2)

1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

2、負責日常收支的管理和核對;

3、負責收集原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章等公司印信。

出納人員的崗位職責(精選篇3)

1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單,由財務經理復核后支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一周款項的收支業務,于每周最后一個工作日下午賬務核對,做到賬實相符。

5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納人員的崗位職責(精選篇4)

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款,并按實收款項向客戶開具專用收據;

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;

3、負責收取維修款,并在確認款項已收到的情況下,向客戶開具發票;

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員的崗位職責(精選篇5)

1、現金管理,日常費用報銷;

2、銀行賬務;

3、往來發票管理;

4、稅務相關;

5、辦公室相關內勤事宜

6、接待工作

7、領導安排的其他事宜

出納人員的崗位職責(精選篇6)

1、主要工作是核對數據,核對各部門的收據及刷卡/存款小票,核對/錄入財務日記賬。

2、收費,開收據刷卡。

3、審核報銷單據。

4、月底賬目核對及匯報總結。

5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

出納人員的崗位職責(精選篇7)

1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

2、報銷單據的審核及報銷,日常各種現金的收付;

3、發票的保管及開具;

4、按財務各項管理制度監督執行情況,并審核單據合法性及合規性;

5、完成領導交辦的其他工作,堅持原則,保守財務秘密;

出納人員的崗位職責(精選篇8)

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

3、辦公室基本賬務的核對;

4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、負責開具各項票據,員工工資發放;

8、領導交代的其他工作。

出納人員的崗位職責(精選篇9)

1、負責編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿。

2、按月編制會計報表(資產負債表,損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策。

3、編制資金,供銷成本費用,管理費用預算,控制成本預算,制定,分析進銷預算,處理其他有關預算的事項。

4、建立內部核算體制,協助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項。

5、負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金,應收(付)款憑證,應收(付)票據,做到帳款,票據數目清楚。

6、及時處理公司領導交辦的其他事項。

出納人員的崗位職責(精選篇10)

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付與管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款與私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

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