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出納人員的崗位職責(zé)10篇

時間: 麗菲 崗位職責(zé)

出納人員的崗位職責(zé)(精選篇1)

1、認真執(zhí)行會計法,熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務(wù)制度。

2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求,財務(wù)管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存,編制庫存現(xiàn)金日報表,日報表與庫存現(xiàn)金相一致,日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例,采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。

4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金;不準用白條抵壓庫存;不準將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。

5、出納收到的各種收款收據(jù),在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳,邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組,由會計主管編制憑證以后,將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出,存根聯(lián)方能退給各工作人員,按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

6、出納發(fā)生的差錯款和假鈔,不論金額大小,一律由個人賠付。

7、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金,每天下班之前,要移放到門診收費處的保險柜內(nèi),注意鎖好,保證現(xiàn)金的安全。

8、到銀行提取庫存現(xiàn)金,通知保衛(wèi)人員一同前往,避免意外事件的發(fā)生,確保資金的安全。

9、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認真填寫。

10、每天業(yè)務(wù)完畢,離院之前檢查電源線,檢查保險柜,檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié),切實保證資金的安全。

11、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結(jié),并進行分析。

12、完成科長交辦的其它工作。

出納人員的崗位職責(zé)(精選篇2)

1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);

2、負責(zé)日常收支的管理和核對;

3、負責(zé)收集原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。

出納人員的崗位職責(zé)(精選篇3)

1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單,由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)。

3、負責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù),于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對,做到賬實相符。

5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員的崗位職責(zé)(精選篇4)

1、負責(zé)收取車款、購置稅款和保險金款,并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

3、負責(zé)收取維修款,并在確認款項已收到的情況下,向客戶開具發(fā)票;

4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);

5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員的崗位職責(zé)(精選篇5)

1、現(xiàn)金管理,日常費用報銷;

2、銀行賬務(wù);

3、往來發(fā)票管理;

4、稅務(wù)相關(guān);

5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

6、接待工作

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納人員的崗位職責(zé)(精選篇6)

1、主要工作是核對數(shù)據(jù),核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票,核對/錄入財務(wù)日記賬。

2、收費,開收據(jù)刷卡。

3、審核報銷單據(jù)。

4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。

5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。

出納人員的崗位職責(zé)(精選篇7)

1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

2、報銷單據(jù)的審核及報銷,日常各種現(xiàn)金的收付;

3、發(fā)票的保管及開具;

4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況,并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,堅持原則,保守財務(wù)秘密;

出納人員的崗位職責(zé)(精選篇8)

1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

3、辦公室基本賬務(wù)的核對;

4、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

5、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

7、負責(zé)開具各項票據(jù),員工工資發(fā)放;

8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納人員的崗位職責(zé)(精選篇9)

1、負責(zé)編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿。

2、按月編制會計報表(資產(chǎn)負債表,損益表等),并進行分析匯總,報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。

3、編制資金,供銷成本費用,管理費用預(yù)算,控制成本預(yù)算,制定,分析進銷預(yù)算,處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。

4、建立內(nèi)部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準,記錄內(nèi)部核算資料,分析內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。

5、負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時與出納核對現(xiàn)金,應(yīng)收(付)款憑證,應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款,票據(jù)數(shù)目清楚。

6、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納人員的崗位職責(zé)(精選篇10)

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責(zé)貨幣資金的收付與管理工作。

5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款與私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。

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