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審計職責的案例

時間: 新華 崗位職責

明確的職責可以使員工更好地了解自己的能力和潛力,從而更好地規劃自己的職業發展路徑。寫好審計職責的案例不是那么簡單,下面給大家分享審計職責的案例,供大家參考。

審計職責的案例篇1

1、按時通知客戶做賬審計

2、溝通銜接做賬審計客戶報價,簽訂。

3、銀行詢證函制作,整理銀行月結單,業務標簽,做賬審計基礎資料。

4、銜接溝通客戶與做賬審計同事的問題,協助客戶補欠缺數據,跟客戶溝通確認。

5、跟進所有做賬審計客戶下單進度,催單,跟單。

審計職責的案例篇2

1、負責公司內部操縱制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作

2、協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作

3、協助部門主管進行相關財經數據的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展

4、根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價

審計職責的案例篇3

1、完善審計監督體系,負責修訂、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,并貫徹實施;

2、完成公司年度審計工作計劃;

3、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;

4、獲取審計證據并編制審計工作底稿,分析審計結果;

5、對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;

6、負責審計資料的收集、整理歸檔工作;

審計職責的案例篇4

1、具備全盤帳務處理能力,具有總賬管理工作經驗,按制度規定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。

2、負責向各相關部門提供財務數據,為企業管理層提供財務數據。

3.具有較強的成本管控能力;

4、具備一定的組織協調溝通能力,服從工作安排,執行力強;

5、依據國家稅務法規做好納稅申報、稅款繳納工作。

審計職責的案例篇5

1、參與編制年度審計,并參與執行;

2、協助部門完成各類審計相關工作,進行定期或不定期稽查、審核,跟蹤審計結論和建議的落實;

3、負責或協助完成審計項目工作,并完成內部審計資料收集、整理及底稿的編制及歸檔。

4、協助項目負責人進行數據核對和數據分析。

5、完成部門交辦的其他事項。

審計職責的案例篇6

1、每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔于集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運行;

2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司發布的管理制度及會計制度執行情況匯報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執行,避免流于形式,保證財務報表數據真實準確合法合規;

3、定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,形成相應納稅審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;

4、對審計中發現的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產存貨等、對外采購、費用報銷、授權文件等);

5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據的內部管理報表及各項經濟、財務數據。保障公司重大決策所依據的數據真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內部管理報表或數據上簽字,承擔相應復核及審核責任;

6、集團公司其他相關工作。

審計職責的案例篇7

職責描述:

1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質量方針、規章制度。

2.負責財務管理制度建設與落實工作;

3.負責部門計劃與總結工作;

4.負責公司預算與決算工作;

5.負責公司資金管理工作;

6.負責公司資產統籌與監管工作;

7.負責公司風險識別與管控工作;

8.負責公司審計工作;

9.負責公司稅務籌劃工作;

10.負責財務分析與改進工作;

11.負責財務架構優化工作;

12.負責財務審計線團隊建設工作;

13.完成領導交辦其他任務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業

2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經驗;

3、具有較強的溝通能力、協作能力。

4.、具有零售連鎖企業相關經驗者優先考慮。

審計職責的案例篇8

1、根據公司年度審計計劃對公司財務收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計;

2、參加審計公司經濟業務的預算執行情況,提出相關審計建議;

3、負責公司財務日常監控與審計管理工作;

4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

5、參加公司舞弊、瀆職案件調查及審計工作。

6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

審計職責的案例篇9

1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

2、根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,并直接向董事會匯報;

3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;

5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);

7、協助律師團隊處理公司各類案件。

審計職責的案例篇10

崗位職責:

1、協助部門經理推動內部審計工作的順利開展;

2、負責各項例行、專項審計工作的實施,重點為電力業務;

3、負責各單位財務收支及其財經活動的真實性、合法性、效益性進行審計監督;

4、負責各省分公司、事業群、事業部等負責人離任審計工作。

任職要求:

1、具備通信行業或電力行業審計相關工作經驗;

2、熟悉通信運營商業務或電力業務,具有敏銳的觀察力和分析能力;

3、具備經營核算基礎能力;

4、具備優秀的溝通及團隊組織協調能力,邏輯思維清晰,執行力佳。

審計職責的案例篇11

按領導要求對公司各職能部門以及各分子公司進行日常經營審計,參與審計調查,對經營狀況進行有效評估,存在的經營風險提出預警,審計發現的問題提出可行的改善和處理意見;

負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

規范財務核算,審核公司產品的成本核算,審核公司經營報表資料,對經營數據異常進行調查及分析,為公司的經營決策提供重要的依據和建議;

負責公司內控風險評估及稅務風險評估,提出可行的改善和處理意見;

負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;

完成上級安排的其他工作。

審計職責的案例篇12

1、協助審計總監完成對公司各單位財務審計、經濟責任審計工作;

2、協助審計總監完成對公司各單位基建、招投標、采購等過程審計工作;

3、參與現場審計測試,負責整理編制審計工作底稿;

4、完成領導安排的其他工作。

審計職責的案例篇13

職責:

1、根據年度審計計劃,負責編制項目審計計劃;

2、根據制訂的審計計劃執行具體的審計工作。包括組織開展現場審計,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿,編制審計報告草稿及跟蹤審計后續整改工作;

3、在審計工作中善于發現問題并能夠提出自己的見解和建議。

4、為改進內部審計工作提出合理化建議;

5、負責各分子公司年度財務審計與內控評估項目;

6、服從部門工作統一安排,按時配合完成領導交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、審計、會計、財務管理及相關專業本科及以上學歷;

2、1年以上內部審計或會計師事務所相關工作經驗,品牌零售業內審經驗者優先;

3、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

4、較強的溝通能力、協調管理能力及較好的文字表達能力;

5、良好的職業操守和團隊協作精神;

6、能適應出差。

審計職責的案例篇14

1、負責基建、設備、技改等工程項目的基礎審核工作。

2、負責監督和督促單位內部控制制度以及相關崗位職責的履行。

3、對日常采購、費用的`抽核,并對審核中發現的問題,及時向相關部門及其上級反饋。

4、負責公司預算數據和KPI的匯總、統計、反饋、報告工作。

5、對各相關主體的自查情況,需進行比對并跟蹤反饋相關措施的落實情況。

6、總結稽核中發現問題,提出進一步完善內部控制制度或改善工作流程的建議。

審計職責的案例篇15

1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;

5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

審計職責的案例篇16

1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;

2、協助制定并執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;

3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領域,并在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;

5、協助處理部門的其他工作;

審計職責的案例篇17

1、做好審計前期準備,確保審計項目順利開展,按照審計計劃的要求,負責審計項目的實施,提交審計報告。

2、審查涉及范圍內的經營活動,收集審計證據,編制審計工作底稿,提出審計意見,交付審計報告,確保審計結果的及時、客觀、公正。

3、參加業務培訓,不斷提高專業及職業素養。

審計職責的案例篇18

1.制定內審計劃;

2.獲取審計原始資料;

3.按審計內容分工審計檢查工作;

4.完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;

5.出具內審報告;

6.與被審計單位、相關領導溝通整改事項;

7.審查整改事項;

8.完成領導交代的其他工作。

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