內(nèi)部審計職責范本
承擔不同的職責對于員工的個人職業(yè)發(fā)展和組織的穩(wěn)定發(fā)展都至關(guān)重要。優(yōu)秀的內(nèi)部審計職責范本應該是怎樣的?快來學習內(nèi)部審計職責范本的撰寫技巧,跟著小編一起來參考!
內(nèi)部審計職責范本篇1
1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;
2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;
3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務性工作;
4.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責范本篇2
1、IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2、能夠獨立負責執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計,IT系統(tǒng)審計,數(shù)據(jù)分析等;
3、對財務審計,流程審計,專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;
4、完成對IT風險管理控制,內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。
內(nèi)部審計職責范本篇3
1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。
2、獨立承擔中型項目的資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。
4、對項目進行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
內(nèi)部審計職責范本篇4
1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴密審計工作方法;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;
3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;
4、負責公司審計檔案的管理工作;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責范本篇5
1遵循獨立審計準則,審查監(jiān)督證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權(quán)益。
2負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3對公司及控股公司的財務計劃或預算的執(zhí)行和決算財務收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動經(jīng)濟效益建設(shè)項目預(概)算決算大額資金采購的招投標,把現(xiàn)場管控合同審計招投標程序納入監(jiān)管。
3對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4通過對內(nèi)控體系重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風險和財務風險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
6定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風險并提出整改意見和管理建議。
7實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
內(nèi)部審計職責范本篇6
1、完善內(nèi)控評估體系;
2、對公司的工程建設(shè)行為進行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預算結(jié)算招投標合同評審等工作;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、完成項目的盡職調(diào)查;
6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
內(nèi)部審計職責范本篇7
1審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
4負責公司工程項目預算審計,結(jié)算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;
5負責公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;
6對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標,聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告,把關(guān)審計質(zhì)量。
內(nèi)部審計職責范本篇8
1、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;
2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預警;
3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;
5、負責公司內(nèi)控體系建設(shè),對風險點進行評估、預警及應對。
內(nèi)部審計職責范本篇9
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃
制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書
負責公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告
對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見
對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告
對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制
配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)外部審計工作
完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責范本篇10
1、負責審計監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務經(jīng)濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。
內(nèi)部審計職責范本篇11
1、負責整個集團的經(jīng)營管理﹑銷售業(yè)務﹑工程﹑績效等審計
2、根據(jù)年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度
3、獨立完成審計項目的所有業(yè)務,包括現(xiàn)場審計﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團內(nèi)控體系
5、公司交辦的其他事項
內(nèi)部審計職責范本篇12
1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內(nèi)控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執(zhí)行情況、財務收支有關(guān)的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財務審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
3、有相關(guān)財務審計類證書者優(yōu)先考慮。
內(nèi)部審計職責范本篇13
1、負責供應商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;
2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;
3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負責供應商模塊相關(guān)工作
內(nèi)部審計職責范本篇14
1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2.制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;
3.能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;
4.能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6.監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;
7.擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;
8.擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。
9.完成上級主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責范本篇15
1.協(xié)助完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預算;
2.獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據(jù)要求進行通報;
3.對管理人員進行離任任期終結(jié)及年度經(jīng)濟責任審計;
4.參與年度例行審計或大型專項審計,根據(jù)審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;
5.對審計發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認管理上存在的問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;
6.跟進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實施后續(xù)審計;
7.上級領(lǐng)導交辦的其他任務。
內(nèi)部審計職責范本篇16
1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目;
2)執(zhí)行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;
3)對審計發(fā)現(xiàn)進行適當?shù)娘L險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4)與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達成改善行動計劃;
5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;
7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。
內(nèi)部審計職責范本篇17
1、負責建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;
2、參與業(yè)務部門的流程設(shè)計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風險和內(nèi)控角度給予建議;
3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別評估和及時解決;
4、針對業(yè)務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預警功能。
內(nèi)部審計職責范本篇18
1負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;
2負責所轄公司財務管控財務收支財務核算準確性等的審計;
3審計隊伍組織建設(shè);
4所轄公司審計整改復查;
5負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。