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內(nèi)部審計崗位職責范本

時間: 新華 崗位職責

職責是工作人員必須履行自己崗位所需承擔的責任,是對自己工作的尊重和負責。內(nèi)部審計崗位職責范本規(guī)范是怎樣的?下面給大家整理了一些內(nèi)部審計崗位職責范本,供大家參考。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇1

1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負責制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;

2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務、財務、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;

3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;

4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關審計。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇2

1、帶領項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。

2、獨立承擔中型項目的資料匯編及合并工作。

3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。

4、對項目進行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。

5、保持與客戶良好的溝通。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇3

1遵循獨立審計準則,審查監(jiān)督證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權益。

2負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

3對公司及控股公司的財務計劃或預算的執(zhí)行和決算財務收支及其有關的經(jīng)濟活動經(jīng)濟效益建設項目預(概)算決算大額資金采購的招投標,把現(xiàn)場管控合同審計招投標程序納入監(jiān)管。

3對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

4通過對內(nèi)控體系重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風險和財務風險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

5建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計

6定期報告并專項報告監(jiān)察審計結果,揭示企業(yè)風險并提出整改意見和管理建議。

7實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇4

1、審計制度的擬訂、完善和實施;

2、負責科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執(zhí)行監(jiān)督)

3、負責對外(包括子公司)審計業(yè)務管理;

4、負責審計成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計;

內(nèi)部審計崗位職責范本篇5

1、負責整個集團的經(jīng)營管理﹑銷售業(yè)務﹑工程﹑績效等審計

2、根據(jù)年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度

3、獨立完成審計項目的所有業(yè)務,包括現(xiàn)場審計﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等

4、協(xié)助完善集團內(nèi)控體系

5、公司交辦的其他事項

內(nèi)部審計崗位職責范本篇6

1、負責審計監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務經(jīng)濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇7

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;

5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

6、編制審計底稿,出具內(nèi)部審計報告,將審計結果上報公司領導;

7、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;

8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內(nèi)、外部財務審計工作;

9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

11、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

13、完成上級領導交辦的其他工作。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇8

1、完善內(nèi)控評估體系;

2、對公司的工程建設行為進行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預算結算招投標合同評審等工作;

3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

4、督促審計結論和建議的落實;

5、完成項目的盡職調(diào)查;

6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇9

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

負責公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設;及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見

對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告

對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內(nèi)外部審計工作

完成上級交辦的其他工作。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇10

1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;

2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;

3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

4.完成領導交辦的其他工作。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇11

1、負責供應商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;

2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關法規(guī)的要求;

3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作

內(nèi)部審計崗位職責范本篇12

1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;

3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務循環(huán)內(nèi)控的建設與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

4、負責公司審計檔案的管理工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇13

1.協(xié)助完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預算;

2.獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據(jù)要求進行通報;

3.對管理人員進行離任任期終結及年度經(jīng)濟責任審計;

4.參與年度例行審計或大型專項審計,根據(jù)審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;

5.對審計發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認管理上存在的問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;

6.跟進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實施后續(xù)審計;

7.上級領導交辦的其他任務。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇14

1、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;

2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預警;

3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結果的落實和執(zhí)行情況,督促相關被審計單位整改;

5、負責公司內(nèi)控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇15

1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

2.制定公司內(nèi)部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

3.能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

4.能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6.監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

7.擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;

8.擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。

9.完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇16

1、參與編制年度審計計劃和審計方案;

2、負責對建設項目工程管理的真實性合法性規(guī)范性效益性進行監(jiān)督檢查與評價;

3、負責綜合各類工程審計結果,參與編寫審計報告的相關內(nèi)容;

4、負責分析被審計單位工程管理存在的問題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;

5、根據(jù)審計報告,監(jiān)督檢查被審計單位的相關業(yè)務政策操作流程管理控制的改進和調(diào)整,并及時做出合理的評價。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇17

1、負責建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;

2、參與業(yè)務部門的流程設計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風險和內(nèi)控角度給予建議;

3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別評估和及時解決;

4、針對業(yè)務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;

5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預警功能。

內(nèi)部審計崗位職責范本篇18

1根據(jù)集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;

2負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

3負責對公司基本建設投資重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;

4負責對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;

5負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;

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