內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新
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內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇1
1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)。
3、分析、評價(jià)集團(tuán)及下屬公司財(cái)務(wù)管理和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。
4、對財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。任職資格:
1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)審計(jì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有大中型房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
3、有相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)類證書者優(yōu)先考慮。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇2
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對本公司及下屬各事業(yè)部子公司的財(cái)務(wù)收支財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性合法性效益性進(jìn)行審計(jì)和評價(jià);
2、對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇3
1根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃,獨(dú)立完成日常審計(jì)工作;
2負(fù)責(zé)擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
3負(fù)責(zé)對公司基本建設(shè)投資重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)檢查;
4負(fù)責(zé)對審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;
5負(fù)責(zé)執(zhí)行對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),對跟進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行分析和報(bào)告;
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇4
1.組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
2.制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;
3.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定現(xiàn)場審計(jì)方案并執(zhí)行;
4.能夠就審計(jì)結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5.能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;
6.監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;
7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報(bào);
8.擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識,從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長。
9.完成上級主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇5
1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,嚴(yán)密審計(jì)工作方法;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;
4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇6
1審核公司及各子公司的財(cái)務(wù)賬目,年度報(bào)告,賬本和會計(jì)報(bào)表;
2對嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的任何事項(xiàng)提出報(bào)告;
3分析和評價(jià)審計(jì)證據(jù),形成審計(jì)結(jié)論;編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;
4負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì),結(jié)算審計(jì),竣工決算審計(jì)的實(shí)施和過程審計(jì)監(jiān)督;
5負(fù)責(zé)公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購的招標(biāo)文件,施工合同和招投標(biāo)過程審計(jì)監(jiān)督;
6對委托外審項(xiàng)目,參與對咨詢公司考察,招標(biāo),聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計(jì)過程、復(fù)核審計(jì)報(bào)告,把關(guān)審計(jì)質(zhì)量。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇7
1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;
2)執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;
3)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4)與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計(jì)劃;
5)協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;
6)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;
7)執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇8
1、帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計(jì)。
2、獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計(jì)計(jì)劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量。
4、對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇9
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃
制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書
負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì),與被審計(jì)單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計(jì)報(bào)告
對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價(jià),完成年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見
對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報(bào)告
對審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查,運(yùn)用問題銷賬機(jī)制
配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作
完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇10
1、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的經(jīng)營管理﹑銷售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績效等審計(jì)
2、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)實(shí)施方案,把控項(xiàng)目進(jìn)度
3、獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù),包括現(xiàn)場審計(jì)﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計(jì)報(bào)告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系
5、公司交辦的其他事項(xiàng)
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇11
1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;
2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;
3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項(xiàng)目開展審計(jì)工作;
4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇12
1、IT審計(jì)項(xiàng)目管理。根據(jù)項(xiàng)目制定IT審計(jì)計(jì)劃,管理項(xiàng)目進(jìn)度及IT審計(jì)質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計(jì)意見;為客戶提供切實(shí)有效的管理建議和解決方案;
2、能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)執(zhí)行專項(xiàng)IT審計(jì)項(xiàng)目,包括IT安全審計(jì),IT系統(tǒng)審計(jì),數(shù)據(jù)分析等;
3、對財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專項(xiàng)審計(jì)中的IT審計(jì)部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;
4、完成對IT風(fēng)險(xiǎn)管理控制,內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇13
1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;
3、對接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);
4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇14
1.按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃開展內(nèi)部審計(jì)工作;
2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計(jì)工作;
3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇15
1、負(fù)責(zé)實(shí)施例行審計(jì)工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行查檢,分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;
2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計(jì)、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的效益審計(jì)等,尋求薄弱點(diǎn),提出改善建議;
3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇16
1、協(xié)助建立并完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)體系,梳理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系,審查制度落實(shí)并跟蹤整改;
2、制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃,編制財(cái)務(wù)審計(jì)具體方案,獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計(jì)項(xiàng)目;
3、執(zhí)行公司要求的財(cái)務(wù)審計(jì)程序,獨(dú)立制作審計(jì)底稿,撰寫審計(jì)報(bào)告,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項(xiàng)審計(jì),實(shí)施公司各類審計(jì)調(diào)查;
5、有一定的工程審計(jì)經(jīng)驗(yàn);
6、其他與審計(jì)條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇17
1、完善內(nèi)控評估體系;
2、對公司的工程建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預(yù)算結(jié)算招投標(biāo)合同評審等工作;
3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
4、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
5、完成項(xiàng)目的盡職調(diào)查;
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板最新篇18
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃;
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
6、編制審計(jì)底稿,出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);
7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;
8、配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;
9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
10、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,對存在的主要問題進(jìn)行分析并提出處理意見和建議;
11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;
12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件,各種辦公軟件;
13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。