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內(nèi)部審計部門的職責(zé)

時間: 新華 崗位職責(zé)

2負(fù)責(zé)所轄公司財務(wù)管控財務(wù)收支財務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計;

3審計隊伍組織建設(shè);

4所轄公司審計整改復(fù)查;

5負(fù)責(zé)專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。

內(nèi)部審計部門的職責(zé)篇2

1、審計制度的擬訂、完善和實施;

2、負(fù)責(zé)科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執(zhí)行監(jiān)督)

3、負(fù)責(zé)對外(包括子公司)審計業(yè)務(wù)管理;

4、負(fù)責(zé)審計成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計;

內(nèi)部審計部門的職責(zé)篇3

1、負(fù)責(zé)整個集團的經(jīng)營管理﹑銷售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績效等審計

2、根據(jù)年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度

3、獨立完成審計項目的所有業(yè)務(wù),包括現(xiàn)場審計﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等

4、協(xié)助完善集團內(nèi)控體系

5、公司交辦的其他事項

內(nèi)部審計部門的職責(zé)篇4

1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;

2、負(fù)責(zé)審計項目的審計計劃編制調(diào)整和執(zhí)行;

3、對項目成員進行調(diào)度和任務(wù)分派,解決項目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題;

4、對審計風(fēng)險進行判斷和控制;

5、對項目進行工時控制和統(tǒng)計,對項目成員進行考核;

6、與客戶溝通,并協(xié)調(diào)維護客戶關(guān)系;

7、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他法定業(yè)務(wù)報告。

8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;

9、具有5年以上會計師事務(wù)所審計工作經(jīng)驗;

10、能夠獨立或帶領(lǐng)團隊完成各項審計工作;;

11、具備良好的溝通表達及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔(dān)責(zé)任;

12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經(jīng)驗及較強的團隊建設(shè)能力;

內(nèi)部審計部門的職責(zé)篇5

1、負(fù)責(zé)審計監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

2、對公司風(fēng)險進行了解和評估,維護有效的風(fēng)險管理機制,對高風(fēng)險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。

內(nèi)部審計部門的職責(zé)篇6

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

6、編制審計底稿,出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo);

7、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;

9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;

10、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

11、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議;

12、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;

13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計部門的職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)實施例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)進行查檢,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;

2、按照年度項目審計計劃,開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計、各運營環(huán)節(jié)的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。

內(nèi)部審計部門的職責(zé)篇8

1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對本公司及下屬各事業(yè)部子公司的財務(wù)收支財務(wù)預(yù)算財務(wù)決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性合法性效益性進行審計和評價;

2、對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計部門的職責(zé)篇9

1根據(jù)集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;

2負(fù)責(zé)擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

3負(fù)責(zé)對公司基本建設(shè)投資重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計檢查;

4負(fù)責(zé)對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;

5負(fù)責(zé)執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結(jié)果進行分析和報告;

內(nèi)部審計部門的職責(zé)篇10

1、負(fù)責(zé)建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;

2、參與業(yè)務(wù)部門的流程設(shè)計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風(fēng)險和內(nèi)控角度給予建議;

3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別評估和及時解決;

4、針對業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;

5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

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