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審計報告職責(zé)

時間: 新華 崗位職責(zé)

3、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;

4、熟練掌握收入與銷售、生產(chǎn)成本、采購與付款等審計業(yè)務(wù)流程;

5、可獨立承擔(dān)中/小型項目的審計工作,對審計助理人員能夠進(jìn)行有效的指導(dǎo)和管理;

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計報告職責(zé)篇2

1、全面負(fù)責(zé)酒管公司財務(wù)部的日常管理工作;

2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,檢查、考核并監(jiān)督執(zhí)行;

3、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;

4、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;

5、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析;

6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;

7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動;

8、負(fù)責(zé)對應(yīng)外部審計及財務(wù)稽核工作,配合提供相關(guān)資料。

審計報告職責(zé)篇3

1、能夠獨立操作完成科目常規(guī)審計,現(xiàn)場自行解決簡單問題,在指導(dǎo)下處理部分特殊、疑難事項。

2、能夠獨立進(jìn)行小型、簡單常規(guī)項目審計,包括所有的報告、標(biāo)準(zhǔn)表格。

3、能夠?qū)徲媶T進(jìn)行適當(dāng)正確的指導(dǎo)。

審計報告職責(zé)篇4

1、按照經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管的要求執(zhí)行會計、審計和其他公司業(yè)務(wù);

2、運用財務(wù)軟件進(jìn)行憑證錄入等日常的會計處理;

3、進(jìn)行代理公司的納稅申報;

4、完成審計,稅務(wù)策劃,制度設(shè)計等業(yè)務(wù)項目的具體工作;

5、不斷提高自身素質(zhì),并對業(yè)務(wù)水平的提高和公司發(fā)展提出合理化建議;

6、其他公司分派需要完成的任務(wù)。

審計報告職責(zé)篇5

金融審計-系統(tǒng)開發(fā)運維-經(jīng)理安永ey安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永華明會計師事務(wù)所,安永華明會計師崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計自動化產(chǎn)品線的運維支持工作;

2.負(fù)責(zé)對接所負(fù)責(zé)產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)部門,及時了解業(yè)務(wù)動向及需求;

3.根據(jù)部門的要求,對所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品線進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃及設(shè)計;

4.對所提產(chǎn)品需求負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)和研發(fā)團(tuán)隊的溝通及產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度的跟進(jìn),并及時解決項目中產(chǎn)品相關(guān)問題;

5.負(fù)責(zé)面向業(yè)務(wù)部門進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn),并及時收集產(chǎn)品使用反饋及優(yōu)化建議;

6.所負(fù)責(zé)產(chǎn)品線的知識整理

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷

2.5年以上erp軟件或同類企業(yè)級應(yīng)用產(chǎn)品實施/開發(fā)經(jīng)驗,具備金融行業(yè)it產(chǎn)品實施經(jīng)驗優(yōu)先;

3.具備一定的財務(wù)知識;

4.具備良好的思考及設(shè)計能力,能夠基于用戶需求,結(jié)合產(chǎn)品實際給出合理的解決方案;

5.擅長抽象和歸納,能夠從眾多業(yè)務(wù)反饋中抽取核心的業(yè)務(wù)訴求,并和產(chǎn)品設(shè)計相結(jié)合;

6.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力,具備一定的項目管理能力,擔(dān)任過項目經(jīng)理角色優(yōu)先;

7.熟悉java,sql,vba,python等任何一門編程語言優(yōu)先;

8.能夠承擔(dān)壓力;

審計報告職責(zé)篇6

1.協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行項目的執(zhí)行、落實等全過程工作;

2.負(fù)責(zé)房屋征收項目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;

3.負(fù)責(zé)房屋征收項目現(xiàn)場的工作執(zhí)行以及協(xié)調(diào);

4.負(fù)責(zé)房屋征收項目審核報告、階段報告、財務(wù)收支報告、成本報告的編制、撰寫;

5.公司安排的其他工作。

審計報告職責(zé)篇7

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)制定公司及全網(wǎng)安全審計的相應(yīng)指導(dǎo)意見、管理辦法、規(guī)范等,完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;

2、負(fù)責(zé)年度審計計劃的制定和執(zhí)行,并具備獨立審核,出具審計結(jié)果報告,落實被審計部門整改情況,確保審計意見得到有效執(zhí)行,保障信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性;

3、負(fù)責(zé)審計系統(tǒng)體系設(shè)計,在系統(tǒng)中構(gòu)建數(shù)據(jù)采集、分析模型實現(xiàn)相關(guān)安全審計策略;

3、負(fù)責(zé)公司及全網(wǎng)安全日志、敏感數(shù)據(jù)操作日志采集的組織、執(zhí)行檢查和運營管理工作;

4、負(fù)責(zé)安全審計策略的研究、制定、執(zhí)行效果跟蹤及評價改進(jìn)工作;

5、負(fù)責(zé)全網(wǎng)日志數(shù)據(jù)的審計分析、數(shù)據(jù)分析挖掘和審計總結(jié)、改進(jìn)報告工作。

6、及時了解最新的信息安全相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)要求,并貫徹到日常審計工作中。

任職要求:

教育:要求大學(xué)本科及本科以上學(xué)歷,計算機(jī)或信息安全或統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析等相關(guān)專業(yè)。

知識:要求熟悉計算機(jī)基礎(chǔ)理論;熟悉安全審計理論及應(yīng)用;熟悉日志采集、流量采集技術(shù)理論及應(yīng)用;熟悉大數(shù)據(jù)分析相關(guān)技術(shù),熟悉數(shù)據(jù)分析模型構(gòu)建;熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(如ISO2700x,ITIL等);

技能:具備中大型企業(yè)安全審計、安全體系測評評價工作經(jīng)驗,可獨立負(fù)責(zé)組織管理實施安全審計等專項工作,包括計劃方案制定、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等;具備安全審計系統(tǒng)建設(shè)及推廣工作經(jīng)驗;具備大數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)安全建模能力;熟悉各類數(shù)據(jù)采集工具、采集檢測測試工具、安全審計工具等;

經(jīng)驗:5年以上安全審計、數(shù)據(jù)分析工作經(jīng)驗,至少2年以上業(yè)務(wù)管理類、系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)運營類或系統(tǒng)建設(shè)類工作經(jīng)驗。

資質(zhì):具備CISA、CISP、CISSP、ISO27001認(rèn)證優(yōu)先。

審計報告職責(zé)篇8

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計制度的起草及年度審計計劃的編制;

2、負(fù)責(zé)各項審計工作底稿設(shè)計、審計通知、實質(zhì)性測試、符合性測試等具體工作;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計具體執(zhí)行計劃的執(zhí)行和實施審計工作;

4、負(fù)責(zé)編制審計工作底稿、審計內(nèi)部報告以及審計建議書的起草;

5、負(fù)責(zé)審計報告和審計建議書提出的各項審計整改進(jìn)行跟蹤、督辦;

6、負(fù)責(zé)辦理委托社會審計的具體事項;

7、負(fù)責(zé)對集團(tuán)經(jīng)營活動財務(wù)上合法合規(guī)、內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性進(jìn)行評價并定期出具評價報告;

8、負(fù)責(zé)不定期檢查出納的庫存現(xiàn)金和銀行存款情況;

9、參與集團(tuán)年度資產(chǎn)清點工作;

10、配合開展集團(tuán)對各項投資項目、開發(fā)項目的財務(wù)評價工作;

職位要求:

1、財會、審計類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、3年以上審計類相關(guān)工作經(jīng)歷;

3、具備財務(wù)、會計、審計、經(jīng)濟(jì)、金融、造價等專業(yè)知識;

4、具有一定的判斷與決策能力、協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力、計劃與執(zhí)行能力;

5、熟練使用各類辦公軟件;

崗位要求:

學(xué)歷要求:本科

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:3-5年

審計報告職責(zé)篇9

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施集團(tuán)及子公司各類審計工作;

2.出具審計報告,確保審計結(jié)論正確,證據(jù)獲取充分;

3.及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系,促使公司提升整體管理水平;

4.及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險,提出相應(yīng)意見和建議,促使整體目標(biāo)的實現(xiàn);

5.實施對集團(tuán)財務(wù)的各項常規(guī)審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結(jié)論和審計建立的落實;

6.負(fù)責(zé)對各被審單位審計整改意見落實情況進(jìn)行檢查;

任職資格:

1.統(tǒng)招本科以上,財會審計類,中級會計師以上職稱、注冊會計師優(yōu)先。

2.3年以上同類崗位工作經(jīng)驗,房地產(chǎn)企業(yè)的2年以上內(nèi)部審計經(jīng)驗。獨立負(fù)責(zé)過多個中型以上審計項目,并出具審計報告。

3.熟練掌握房地產(chǎn)企業(yè)、施工企業(yè)的財務(wù)核算流程。

4.具備帶團(tuán)隊能力;熟練掌握運用新會計準(zhǔn)則、新稅法條例,熟練掌握新舊準(zhǔn)則的差異;對待問題,能有一定的深度和見解,語言表達(dá)能力強(qiáng)。

審計報告職責(zé)篇10

職責(zé)描述:

1、建立健全公司內(nèi)部審計各項制度、審計工作流程;

2、根據(jù)公司要求組織實施項目審計工作,對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議并監(jiān)督審計整改落實:

2.1根據(jù)公司要求,確定項目審計方向,收集相關(guān)信息,制定審計方案;

2.2開展審計活動;

2.3整理調(diào)查文件,提出改進(jìn)建議,編制審計底稿并出具審計報告;

2.4跟進(jìn)建議執(zhí)行情況;

3、評價公司內(nèi)部控制的有效性,及時糾正內(nèi)部控制方面存在的問題與漏洞:

3.1在公司內(nèi)部控制相關(guān)制度的制定階段,應(yīng)相關(guān)部門提出的要求,為其提供咨詢服務(wù),評價相關(guān)制度在內(nèi)部控制程序上是否存在風(fēng)險;

3.2在各項審計工作過程中關(guān)注、評估審計范圍內(nèi)公司內(nèi)部控制的有效性,提出改進(jìn)建議;

4、開展反舞弊調(diào)查:

4.1協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制。確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,設(shè)置反舞弊舉報通道;

4.2在內(nèi)部審計各項過程中關(guān)注可能存在的舞弊行為;

4.3在發(fā)現(xiàn)舞弊行為信號時,對舞弊行為發(fā)生的可能性及影響的重大性進(jìn)行評估;

4.4報告可能發(fā)生的舞弊行為,依據(jù)上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調(diào)查;

4.5調(diào)查結(jié)束后對舞弊行為發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;

5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:

5.1根據(jù)具體事項出具初步工作方案;

5.2開展調(diào)查;

5.3整理調(diào)查文件,編制審計底稿并出具審計報告。

任職要求:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,五年以上從業(yè)經(jīng)驗;

2、具備審計理論和財務(wù)理論基礎(chǔ),具備企業(yè)內(nèi)控管理理論基礎(chǔ),具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業(yè)敏感性;

3、具有CPA/CIA/中級財務(wù)證書者優(yōu)先;

4、英語熟練,較強(qiáng)的英語閱讀和翻譯能力;

5、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心,善于發(fā)現(xiàn)問題并能及時作出判斷,具有較強(qiáng)的安全意識和保密意識。

審計報告職責(zé)篇11

1、根據(jù)集團(tuán)工作目標(biāo),組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達(dá)的審計工作項目;

2、主持?jǐn)M定并及時修訂審計監(jiān)察部的各項管理制度;

3、主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;

4、對公司下屬公司各項制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督檢查;

5、負(fù)責(zé)審計委員會議案的準(zhǔn)備與提交,支持審計委員會監(jiān)控職能需求,負(fù)責(zé)籌備公司審計委員會會議,并負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的審計資料,負(fù)責(zé)執(zhí)行并督辦審計委員會的有關(guān)決議。

審計報告職責(zé)篇12

1、全面負(fù)責(zé)酒管公司財務(wù)部的日常管理工作,參與制定公司的財務(wù)制度,編制公司全年預(yù)算;

2、為酒店利益最大化,向總經(jīng)理及酒店團(tuán)隊提供財務(wù)支持,建議及專業(yè)意見。

3、監(jiān)督工資基金計劃,審核工資、獎金發(fā)放;

審計報告職責(zé)篇13

按領(lǐng)導(dǎo)要求對公司各職能部門以及各分子公司進(jìn)行日常經(jīng)營審計,參與審計調(diào)查,對經(jīng)營狀況進(jìn)行有效評估,存在的經(jīng)營風(fēng)險提出預(yù)警,審計發(fā)現(xiàn)的問題提出可行的改善和處理意見;

負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

規(guī)范財務(wù)核算,審核公司產(chǎn)品的成本核算,審核公司經(jīng)營報表資料,對經(jīng)營數(shù)據(jù)異常進(jìn)行調(diào)查及分析,為公司的經(jīng)營決策提供重要的依據(jù)和建議;

負(fù)責(zé)公司內(nèi)控風(fēng)險評估及稅務(wù)風(fēng)險評估,提出可行的改善和處理意見;

負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

完成上級安排的其他工作。

審計報告職責(zé)篇14

1、按照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理的要求,開展公司信息系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)質(zhì)量及信息安全的內(nèi)部審計工作;

2、參與部門安排的審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關(guān)數(shù)據(jù),并為其他相關(guān)IT服務(wù)提供支持;

3、針對公司IT審計中發(fā)現(xiàn)的問題,跟蹤落實相關(guān)整改工作;

4、協(xié)助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關(guān)審計制度等;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計報告職責(zé)篇15

1、客戶上市前的賬務(wù)整理,業(yè)績、成本核算等工作;

2、協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成各項審計工作;

3、協(xié)助編制現(xiàn)場工作計劃,實施各項現(xiàn)場審計程序,完成底稿編寫及復(fù)核工作,協(xié)助編寫審計報告;

4、完成項目負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作。

審計報告職責(zé)篇16

1、建立和完善工程審計制度、規(guī)范,搜集相關(guān)法律法規(guī);

2、負(fù)責(zé)審核項目招標(biāo)文件、工程承發(fā)包合同、材料設(shè)備采購合同等標(biāo)準(zhǔn)文件;

3、撰寫審計報告,客觀反映被審計單位或部門的情況,配合外審工作;

4、負(fù)責(zé)組織對公司工程項目、固定資產(chǎn)投資等重大投資的預(yù)算及執(zhí)行情況進(jìn)行審計與監(jiān)督;

5、參與土建、裝修工程施工方案審查,提出咨詢建議;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計報告職責(zé)篇17

1、負(fù)責(zé)制定審計工作規(guī)劃和具體計劃實施。

2、負(fù)責(zé)審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執(zhí)行。

3、參與具體的審計工作:

3.1負(fù)責(zé)對各子公司經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行效益審計,出具審計報告。

3.2負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營環(huán)節(jié)進(jìn)行常規(guī)和專項審計。

3.3負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)審計工作,出具審計報告。

3.4負(fù)責(zé)對重點、難點及創(chuàng)新領(lǐng)域的項目審計工作,開展審計調(diào)研工作。

3.5負(fù)責(zé)組織對重大質(zhì)量事故、投訴案件立案調(diào)查。

審計報告職責(zé)篇18

按領(lǐng)導(dǎo)要求對公司各職能部門以及各分子公司進(jìn)行日常經(jīng)營審計,參與審計調(diào)查,對經(jīng)營狀況進(jìn)行有效評估,存在的經(jīng)營風(fēng)險提出預(yù)警,審計發(fā)現(xiàn)的問題提出可行的改善和處理意見;

負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

規(guī)范財務(wù)核算,審核公司產(chǎn)品的成本核算,審核公司經(jīng)營報表資料,對經(jīng)營數(shù)據(jù)異常進(jìn)行調(diào)查及分析,為公司的經(jīng)營決策提供重要的依據(jù)和建議;

負(fù)責(zé)公司內(nèi)控風(fēng)險評估及稅務(wù)風(fēng)險評估,提出可行的改善和處理意見;

負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

完成上級安排的其他工作。

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