審計職責范本
明確每個人的職責范圍,可以使管理者更好地掌握每個員工的工作情況,便于對員工進行管理和評估。小編給大家分享審計職責范本參考,方便大家參考審計職責范本怎么寫。
審計職責范本篇1
崗位職責:
1、協助完成對營銷系統內控制度和運營情況的查核評估;
2、審計促銷執行及營銷管理情況,提供審計結果;
3、協助開展調查審計,提供調查審計結果;
4、協助執行審計驗證任務,提供跟蹤結果。
崗位要求:
1、20-35歲;本科以上學歷;財務、審計、市場營銷、企業管理等相關專業;
2、有銷售內審經驗優先;能熟練使用辦公軟件;
3、有較好的語言表達和溝通能力;
4、吃苦耐勞,能適應短期出差。
審計職責范本篇2
1、按照部門經理或項目經理的要求執行會計、審計和其他公司業務;
2、服從項目經理的指揮,按照項目經理的要求執行審計工作;
3、根據要求編制、整理審計工作底稿;
4、不斷提高自身素質,并對業務水平的提高和公司發展提出合理化建議;
5、公司分派所需完成的任務。
審計職責范本篇3
職責:
1、負責公司管理信息系統的維護,公司OA信息的建設及維護、公共郵箱的維護、各項信息化平臺系統的建設及維護等;
2、負責公司IT系統管理的具體工作,包括IT項目的實施推進、IT平臺網絡的維護、管理、升級;
3、負責公司信息化資源建設,培訓,及相關信息的發布與維護
4、支持和響應業務部門對IT系統提出的各類需求;
任職資格:
1、本科及以上學歷,計算機相關專業畢業;
2、5年以上ERP/OA系統/明源系統開發實施維護經驗,3年以上地產開發商IT工作經驗者優先;
3、具有地產企業IT平臺搭建項目管理經驗,具有對地產各類信息系統二次開發、管理及實施的成功經歷。
4、有團隊精神,溝通表達能力強,有創新思維。
審計職責范本篇4
1、制定合理的項目工作計劃;
2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;
3、監督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;
4、熟練掌握收入與銷售、生產成本、采購與付款等審計業務流程;
5、可獨立承擔中/小型項目的審計工作,對審計助理人員能夠進行有效的指導和管理;
6、領導交辦的其他工作。
審計職責范本篇5
1.參加各項審計工作,負責審計過程中的會議記錄、審計資料的收集和整理,編制審計工作的底稿;
2.熟悉一般納稅人和小規模外帳申報,開票,做賬,能獨立完成一般納稅人和小規模的所有稅務優先;
3.完成上級分派的其他財務事務性工作。
審計職責范本篇6
1、參與編制年度審計,并參與執行;
2、協助部門完成各類審計相關工作,進行定期或不定期稽查、審核,跟蹤審計結論和建議的落實;
3、負責或協助完成審計項目工作,并完成內部審計資料收集、整理及底稿的編制及歸檔。
4、協助項目負責人進行數據核對和數據分析。
5、完成部門交辦的其他事項。
審計職責范本篇7
1、對公司治理、經營狀況、風險管理和內部控制過程等進行審計;
2、制定內部監察審計各項規章制度、程序、方案等,編制年度內部監察審計工作計劃;
3、對公司經營管理活動及有關人員的經營管理行為實施監督。
審計職責范本篇8
1、在項目經理或項目高級人員的指導下,完成項目的部分審計工作;
2、完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達到相關技術規范要求;
3、在審計過程中發現問題及時與項目經理或項目高級人員溝通;
4、在審計過程中針對相關問題與客戶進行積極有效的溝通;
5、協助完成部門項目經理的其他工作安排。
審計職責范本篇9
1、負責公司內部操縱制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作
2、協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作
3、協助部門主管進行相關財經數據的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展
4、根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價
審計職責范本篇10
1、接受項目負責人的督導,負責執行項目負責人分派的審計工作,協助項目負責人完成審計工作;
2、遵守政府和行業主管部門有關審計鑒證業務和咨詢服務的法規、規范、標準和指導規程,并嚴格執行公司各項;
3、按照審計程序完成審計工作,確保數據和結果的準確性、完整性、真實性;
4、編制所承擔的審計工作的工作底稿,確保成果文件格式規范、表述清晰和滿足使用需要;
5、協助項目負責人整理底稿歸檔的資料和審計項目借閱的委托方資料,項目完成后及時清理,收集齊全,交項目負責人或專人辦理歸還和移交歸檔手續;
6、規范執業行為,遵守職業道德;
7、公司安排的其他工作。
審計職責范本篇11
1、工商管理、金融、財會、審計、經濟學類等各專業都可,統招本科及以上學歷的在校生、優秀社招人員條件可放寬;
2、熟悉工程審計、招標投標等相關專業知識和政策法規。
3、協助審計經理實施審計工作,編制審計文檔,擬定審計報告草稿;熟練檢查工作底稿,規范完成審計歸檔工作。
4、能熟練操作公司OA軟件和辦公軟件(word、excel、ppt等)。
審計職責范本篇12
1、具備良好的分析及邏輯思維能力,優秀的職業判斷能力,較強的`組織溝通能力,具有很強的原則性,良好的職業素養與品德操守,較好的團隊合作精神;
2、熟悉會計準則,對內部控制、內部審計、業務流程以及風險和合規性程序的審閱有深刻了解;
3、2年以上外審或內審工作經驗,年齡28-45歲;
4、經濟學、法務、審計相關專業,本科及以上學歷,具有會計上崗證。
審計職責范本篇13
1、參與執行各類型審計業務;
2、獨立承擔小型項目的審計工作;
3、負責編制審計業務工作底稿;
4、負責利用審計方法,幫助客戶實現業務目標、增強管理能力和減少企業風險。
5、按照審計程序要求,通過團隊協作完成審計工作底稿;
6、協助項目審計負責人做好審計資料整理歸檔工作
審計職責范本篇14
職責描述:
1、建立健全公司內部審計各項制度、審計工作流程;
2、根據公司要求組織實施項目審計工作,對審計發現的問題提出改進建議并監督審計整改落實:
2.1根據公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計方案;
2.2開展審計活動;
2.3整理調查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;
2.4跟進建議執行情況;
3、評價公司內部控制的有效性,及時糾正內部控制方面存在的問題與漏洞:
3.1在公司內部控制相關制度的制定階段,應相關部門提出的要求,為其提供咨詢服務,評價相關制度在內部控制程序上是否存在風險;
3.2在各項審計工作過程中關注、評估審計范圍內公司內部控制的有效性,提出改進建議;
4、開展反舞弊調查:
4.1協助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,設置反舞弊舉報通道;
4.2在內部審計各項過程中關注可能存在的舞弊行為;
4.3在發現舞弊行為信號時,對舞弊行為發生的可能性及影響的重大性進行評估;
4.4報告可能發生的舞弊行為,依據上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調查;
4.5調查結束后對舞弊行為發生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;
5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:
5.1根據具體事項出具初步工作方案;
5.2開展調查;
5.3整理調查文件,編制審計底稿并出具審計報告。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,五年以上從業經驗;
2、具備審計理論和財務理論基礎,具備企業內控管理理論基礎,具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業敏感性;
3、具有CPA/CIA/中級財務證書者優先;
4、英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;
5、嚴謹、細心,善于發現問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。
審計職責范本篇15
崗位職責:
1、負責公司采購范圍內的工程及采購合同的談判、擬訂,組織相關部門對合同進行會簽、修改、簽訂、備案;
2、負責建立公司合同臺賬,組織開展合同交底,跟進合約履行,發現異常及時預警并采取措施;
3、負責匯總公司各項目工程、材料設備采購需求,制訂公司權限內采購計劃并執行;
4、組織制定權限內采購策劃方案(招議標、委托等方式策劃)及招標工作計劃并報批;
5、組織公司招標項目的公告、考察、投標資格預審、發標、答疑、開標、評標、定標等工作;
6、負責采購范圍內的各類供應商信息收集以及供方信息的管理;
7、按照集團供應商維護機制開展采購范圍內的供應商日常維護,并負責采購范圍內供應商的履約評價工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,造價、工程管理等相關專業等專業;
2、5年以上房地產相關行業招投標、采購專業工作經驗,不少于3年招標采購部門副經理及以上管理經驗;
3、熟悉招投標流程、采購流程以及熟悉市場材料設備價格信息;
4、熟悉房地產行業知識、法律知識、國家相關經濟政策知識;
5、熟練計算機操作、各類常用辦公軟件、辦公自動化系統;
6、具有良好的成本意識,問題分析判斷能力,以及良好的執行能力及創新力;
7、可接受加班。
審計職責范本篇16
合規和審計經理負責對業務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業務為導向的建議,以幫助改進各種流程。
1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業務風險或控制問題
2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的行動計劃
3.與業務管理部門確定每項審計工作的范圍
4.對業務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員
5.提出改進業務流程、風險管理和控制的建議,幫助業務增值
6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動,并且提供相關后續報告,以確保行動計劃得到執行。以及進行管理層要求的任何商業審查、欺詐調查或其他特別項目審計
jobrequirements:崗位需求:
1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)
2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優先考慮
3.至少4年的&39;相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優先考慮
4.在相同的內部審計環境中,有在企業內部從事合規、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優先考慮
負責對業務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業務為導向的建議,以幫助改進各種流程。
1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業務風險或控制問題
2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的行動計劃
3.與業務管理部門確定每項審計工作的范圍
4.對業務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員
5.提出改進業務流程、風險管理和控制的建議,幫助業務增值
6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動,并且提供相關后續報告,以確保行動計劃得到執行。以及進行管理層要求的任何商業審查、欺詐調查或其他特別項目審計
jobrequirements:崗位需求:
1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)
2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優先考慮
3.至少4年的相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優先考慮
4.在相同的內部審計環境中,有在企業內部從事合規、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優先考慮
審計職責范本篇17
(1)在項目經理的`指導和監督下實施審計工作,收集、整理審計資料,編寫審計工作底稿;
(2)協助項目經理編制審計報告,披露問題,提出風險分析和管理建議;
(3)完成審計項目報告裝訂、檔案歸檔等工作;
(4)在項目經理的指導下,及時完成交辦的其他各項工作任務。
審計職責范本篇18
職責
1、協助部門負責人對本部門進行管理,推動審計工作的順利開展。
2、協助部門負責人制定內部審計規章制度、辦法、編制審計年度計劃等,并具體負責實施;
3、協助部門負責人組織并參與各項審計活動,負責各項常規審計工作的實施,負責審計報告的編寫工作,并提出處理意見和建議,跟進及反饋異常事項的處理結果及發現問題的整改落實;
4、負責對本部門內部檔案資料的管理,對被審單位提供的有關資料負保密責任;
5、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;
6、完成上級交辦的其他任務。
任職資格
1、5年以上財務、審計工作經驗;
2、具有財務管理或審計等相關培訓經歷;
3、熟練使用辦公軟件,具備基本的網絡知識和一定的語言、文筆表達能力;
4、熟知賬務處理及相關審批流程,熟知公司內部審計相關知識及相關法律法規;
5、良好的溝通、協調能力,責任心強,有團隊精神,執行力強;
6、做事嚴謹、細致、有序。具有較強的親和力,隨時能夠接受環境、工作挑戰的心理承受能力。能夠獨立開展工作;
7、具有審計師或會計師職稱優先。