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審計工作崗位職責

時間: 新華 崗位職責

職責既是工作要求,也是人才選擇標準,有挑戰或高要求的崗位,能夠對外吸引人才、對內激活人才。寫好審計工作崗位職責不是那么簡單,下面給大家分享審計工作崗位職責,供大家參考。

審計工作崗位職責篇1

1、每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;

2、核對房價,進行過房租操作;

3、稽核各營業點提交的賬單;

4、審核完單據,做日報表提交給部門領導;

5、每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;

6、核對并登記每日收到的發票票號給稅務會計;

7、每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;

9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據;

10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;

11、定期對網絡現付房進行返傭10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。

13、其他臨時工作。

審計工作崗位職責篇2

1。負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,

2。負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。

3。負責費用的審核,分類統計,月底編制相應報表。

4、具有制造型工廠成本核算經驗;

5、開具發票,申報退稅。

6、完善內部單據,編制部分憑證。

7、服從分配,完成領導交代的其他工作

審計工作崗位職責篇3

1、具備全盤帳務處理能力,具有總賬管理工作經驗,按制度規定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。

2、負責向各相關部門提供財務數據,為企業管理層提供財務數據。

3.具有較強的成本管控能力;

4、具備一定的組織協調溝通能力,服從工作安排,執行力強;

5、依據國家稅務法規做好納稅申報、稅款繳納工作。

審計工作崗位職責篇4

1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。

2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執行。

3、參與具體的審計工作:

3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。

3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。

3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。

3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。

3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。

審計工作崗位職責篇5

內審監察經理(內部審計ia+日語)職責:內部監察(內部審計部)

1.職責:內部審計

2.性別:不限

3.年齡:32~38歲左右

4.學歷:本科學歷及以上

5.專業:不限

6.語言:日語高級商務,英語至少書面熟練

7.業務內容:強化內部統制、優化業務品質,以此為目的,協助上司制定年度

目標方針制度

事業公司共同責任的大背景下,提案上司改善業務流、革新組織

部下管理?指導

8.附加:3年及以上內部審查、內部統制、會計監察、風險管理相關經驗必須

1年及以上管理職經驗必須

邏輯性思維的前提下,具備誠實守信的專業性以及團隊協作意識

l附加:具有企業內部監察業務的實務經驗。內部檢查及內部統制相關的專業

l知識(coso內部統制體制等)。財務、物流、風控、法務等多領域相

l關的專業知識。持有cia證書者優先。

審計工作崗位職責篇6

1、制定合理的項目工作計劃;

2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;

3、監督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;

4、熟練掌握收入與銷售、生產成本、采購與付款等審計業務流程;

5、可獨立承擔中/小型項目的審計工作,對審計助理人員能夠進行有效的指導和管理;

6、領導交辦的其他工作。

審計工作崗位職責篇7

1.協助項目組共同完成擬上市公司IPO,上市公司年報審計、資產重組和企業并購等項目;

2.獨立完成項目組分配的具體審計工作,編寫審計工作底稿;

3.協助編制審計報告,提出改進建議和決策依據;

4.完成部門經理或項目經理交辦的其它工作任務。

審計工作崗位職責篇8

完成所分配模塊的審計任務,確保審計進度及質量;

編制工作底稿,充分收集審計證據,確保審計結論公正客觀;

撰寫審計報告,并與被審計單位溝通確認;

審計結束后及時整理并歸檔審計底稿;

上級交辦的其他相關工作。

審計工作崗位職責篇9

1、獨立實施財務收支、預算審計、專項審計、績效審計、內控審計等等類型的審計業務,并編制審計報告、披露問題,提出改進建議和決策依據;能夠獨立開展對關鍵崗位和有重大風險崗位的經營責任審計。

2、負責公司各項業務、項目及產品的合規性審核及審計,評估業務實施全過程的合規風險,出具合規意見,制止、報告公司業務經營活動中的違法違規行為和風險隱患,并敦促整改。

3、協助部門建立與完善內部審計制度與工作流程,健全內控體系建設;

4、制定公司各項審計管理規范,編制具體審計工作計劃,并組織開展和監督落實;

5、負責有關審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益

6、參與編制內部審計計劃及審計實施方案

審計工作崗位職責篇10

嚴格按照集團標準要求對系統內客戶簽約信息及結算憑證進行審核,并做好結算憑證的收集歸檔;

定期收集、整理各城市項目簽章模板,并進行統一管理;

日常審核問題及時與城市項目對接人員或數據運營溝通反饋,并定期輸出審核簡報;

完成其他相關工作或上級交予的任務。

審計工作崗位職責篇11

職責:

1、負責公司管理信息系統的維護,公司OA信息的建設及維護、公共郵箱的維護、各項信息化平臺系統的建設及維護等;

2、負責公司IT系統管理的具體工作,包括IT項目的實施推進、IT平臺網絡的維護、管理、升級;

3、負責公司信息化資源建設,培訓,及相關信息的發布與維護

4、支持和響應業務部門對IT系統提出的各類需求;

任職資格:

1、本科及以上學歷,計算機相關專業畢業;

2、5年以上ERP/OA系統/明源系統開發實施維護經驗,3年以上地產開發商IT工作經驗者優先;

3、具有地產企業IT平臺搭建項目管理經驗,具有對地產各類信息系統二次開發、管理及實施的成功經歷。

4、有團隊精神,溝通表達能力強,有創新思維。

審計工作崗位職責篇12

1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟效益審計等;

2、制定并維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程序;

3、負責公司各板塊業務的財務審計;

4、組織對項目及業務操作執行的各個環節進行監控,對業務運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。

5、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對可能發生的業務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;

6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監控,發現問題點并提出建議,

7、對內審發現的問題及時與相關負責人溝通協調,以規范經濟行為、降低審計風險;

8、按時、保質完成分配的審計任務。

審計工作崗位職責篇13

1.在部長領導下,按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執行。

2.監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

3.控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

4.負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

5.協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

6.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

7.負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

8.負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

9.負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

10.完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

審計工作崗位職責篇14

1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;

2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況、評價預算完成情況等;

3、參與實施專項審計;

4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的整改工作進行跟進與落實。

6、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計工作崗位職責篇15

1、開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據并形成審計結論;

2、協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;

3、組織制定和修改公司內部審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況;

4、組織制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,并加以實施;

5、領導安排的其它事項。

審計工作崗位職責篇16

1.按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

2.負責審計數據的準確性;

3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

4.對財務收支、經營活動進行審計;

5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9.與稅務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

審計工作崗位職責篇17

1、全面負責酒管公司財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,檢查、考核并監督執行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析;

6、負責資金、資產的管理工作;

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

8、負責對應外部審計及財務稽核工作,配合提供相關資料。

審計工作崗位職責篇18

職責:

1、協助主任制定與修訂管理審計制度,并監控落實;

2、按時歸檔各類管理審計資料;

3、根據公司及部門工作的安排,負責制定各項具體審計計劃及方案,并負責落實執行;

4、現場組織開展專項管理審計、離任審計、經營承包兌現審計工作,并根據具體審計情況起草審計報告,提出各項合理審計意見;

5、跟蹤審計建議實際落實情況;

6、領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,會計、財務管理、審計、計算機或其他管理專業,3年及以上崗位相關領域工作經歷;

2、能夠根據審計實際情況撰寫各類審計報告,語言簡潔明了,條理清晰;

3、熟悉各類審計基本理論與工具,熟悉運用各類審計方法,能根據具體情況編寫具體審計計劃與方案。熟悉或精通財務、營銷、生產、采購等多方面或至少熟悉經營環節中的某一領域;

4、綜合分析能力強,能發現事件的多種可能的原因和行為的不同后果,找出事物之間的聯系;計劃與執行能力強;溝通與組織協調能力強;

5、中級及以上職稱,具有CPA、CIA等專業職業資格者優先。

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