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財務科上半年度工作總結

時間: 小龍 個人總結

全系統實現支出 593.2萬元,占年度預算的60.5 %,比上年同期增長38.2 %;其中:市局支出 220.9 萬元,占年度預算 61.3 %,比上年同期上升41.4 %;縣級局支出272.3 萬元,占年度預算43.2 %,比上年同期上升29.6 %;

2、規范財務管理

年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執行標準,認真編制了全系統的財務總預算和各單位的財務收支預算,為規范財務管理提供了制度保證,今年對全系統的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查,檢查中沒有發現大的違反財經紀律的問題,都是按財務制度的規定執行。

3、加強報賬員隊伍建設

組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓,下基層指導工作,提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。

4、合理調度資金

保證全系統事業發展的需要。根據年度預算和全系統事業發展需要,及時調度資金,保證了全系統日常工作的正常運轉。

5、對全系統固定資產進行了核查登記

組織下發了國家局配備執法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試,使全系統的辦公條件又上了新的臺階,對全系統往來款進行了清查,為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產臺賬,為下一步全面資產清查打下了基礎。

6、積極整理會計檔案

規范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難,組織全科室人員對__年年的會計檔案進行整理歸檔,經過一個多月的努力,完成了會計檔案歸檔工作。

7、完成了兩個縣局的基本建設初步設計方案

現正在辦理有關手續,預計今年年底能動工新建。

20__年下半年工作任務

認真與省財政廳、省局對好帳,爭取更多的財政資金。認真編制好全系統的財務總預算工作;認真做好20__年度財務總決算工作;認真清理年度的財務會計帳目和往來帳款;認真做好每月的財務報表和帳務處理;認真做好財務檔案的整理;認真完成好省局下達的各項工作任務;認真完成好領導交辦的各項工作。

財務科上半年度工作總結精選篇2

20__年上半年,在上級行政主管部門及院領導的正確領導下,以創建二級甲等醫院為抓手,貫穿“以病人為中心”的服務理念,深入開展優質護理服務,狠抓醫療質量、醫療服務、醫療安全。在專科建設、環境整治、設備投入、信息化建設等方面,取得了很大成績。現總結如下:

一、主要工作量及經濟運行情況

20__年上半年總門急診人次16萬人次,較上年增長20.3%。其中門診______人次,急診____X人次,專家門診7713人次。出院人次4683人(詳見附件1),比20__年多500人次。出院患者實際占用床日數39118床日,平均病床周轉次數21人次,平均住院天數8.75天,床位使用率80.88%,比上年同期上漲7.46%。手術人數1217人次,比20__上半年同期增加6人次。

20__年上半年實現收入____萬元,超額完成全年預算指標,比同期增長12.6%。其中財政補助收入180萬元,比上年247萬元下降27.13%;醫療業務總收入____X萬元,比去年同期4941.1萬元上漲9.3%。醫療業務總收入中醫療收入3566.9萬元,比上年同期上漲17.3%;藥品收入1835萬元,比去年同期上漲15.9%;藥占比34%,比去年同期34.2%下降0.2個百分點。其他收入73萬元,比去年同期71.5萬元上漲2.1%。

今年上半年共發生總支出____X萬元,比去年同期____X萬元上漲18.1%。總支出中醫療支出為5106.3萬元,管理費用支出為730.1萬元,其他支出26.4萬元。1-6月份實現收支結余-314.7萬元。

20__年上半年醫院資產總額達______X萬元,其中流動資產29687.5萬元,固定資產為10609.8萬元,資產負債率為77.1%。凈資產____X萬元,

二、各項醫療業務指標完成情況

1、門急診工作:

今年上半年門急診人次較去年同期有一定增加,門急診共16萬人次,漲幅為25.4%,其中內科各專科門診診療人次均有不同程度的增幅,尤其是神經內科達到620.6%。急診科較去年同期漲幅55.2%。外科門診人次均較去年同期下降。學府分部門診人次均為降幅(詳見附件2)。

2、醫技科室工作

重點是加強醫技人員技術培訓及服務質量的改進,注重檢測結果的符合率及準確率的監測,不斷增設新項目以滿足臨床需要(詳見附件3)。

(1)功能科:彩超檢查上半年完成0人次,較去年同期增幅23.8%。

(2)放射科:完成CT檢查____人次,較去年同期增幅14.5%,DR攝片17435人次,較去年同期增幅16.2%。

(3)胃腸鏡:完成胃鏡檢查____X人次,較去年同期增加2人,腸鏡檢查206人次,較去年同期漲幅為9.6%。

(4)檢驗科今年上半年完成工作量____X例,較去年同期增幅達43.7%。病理科標本量今年完成__X例,較去年同期增幅較大。

3、手術與分娩:

上半年手術人數____人,分娩人數__X人;其中婦科手術人數138人,普外科手術人數319人次,骨科手術人數223人。

4、出院情況:

20__年上半年出院人數為____人,出院人次相比去年同期漲幅為12.0%,全院總床位使用率80.9%,平均住院日數8.4天。其中外科出院人次相比去年同期減少了5人次,其中普外科收治人次較去年同期下降4.0%。骨科出院人次較去年同期下降21.4%。內科系統住院病區二級學科建設基本成熟,各二級專科病人均基本都能做到專科收治;產科、骨科、普外科出院人次明顯下降(詳見附件4)。

5、病歷與處方質控情況

上半年醫務科抽查在院門診病歷__X份,不合格病歷24份,合格率87.3%,距離90%的達標要求還有差距。門診處方每份必查,共查______張,其中不合格處方670份,合格率99.5%。1-6月份院級質控抽查現運行住院病歷74份,歸檔病歷共826份,其中中度缺陷(乙級)病歷17份,無重度缺陷病歷,手術前后診斷符合率92.7%。無菌手術甲級愈合率99.2%.危重病人住院搶救次數16次,成功13次,搶救成功率81.3 %,其中重癥醫學科14次,搶救成功率85.7%。病案及時歸檔率為100%。

上半年醫療質量指標除抗菌藥物使用未能全部達標、床位使用率、門診處方合格率、搶救成功率,其全均能達標。

三、上半年所做的重點工作

(一)積極推進二期工程建設

醫院成立了基建辦公室,負責協調二期工程各項工作。目前為止,醫院二期工程大樓主體已經竣工,改擴建工程如外科大樓內裝飾、電梯、暖通工程招標已完成,土建已基本完成,其它相關特種配套設備正在進行招標委托。

(二)開展等級醫院創建工作

在去年二乙復評的基礎上,今年的工作重點更加明確,將等級醫院評審中的要求融入到日常管理工作中去,不斷提高醫院質量的持續改進。年初明確各部門創建目標,簽訂了本年度工作責任書,落實各部門達標等次占比要求。上半年進行了等級醫院創建系列知識的培訓,特別對質量管理工具的概念和運用進行了強化訓練,完善了醫院相關工作制度、崗位職責和相關應急預案。深入臨床督查,上半年來已完成對藥劑科、檢驗科、輸血科、急診科、ICU的現場查看,并將督查通報發到相關部門和科室,進行質量管理的持續改進。對照《江蘇省二級綜合醫院評審標準實施細則》,進行了上半年全院創建的自評摸底工作,將核心條款自評結果統計匯總分發到各部門,進行對標找差,組織整改。與達標A/B/C等次嚴重不足的部門與科室進行了溝通,了解原因,要求整改達標,有困難盡早提交分管領導協調,計劃在年底前完成首輪達標工作。

(三)加強醫院服務,提高病人滿意度。

1、醫院成立了客服部,負責院內病人首訴的接待,導醫臺、轉診、市場開發、體檢中心工作。

(1)做好病人投訴登記接待和處理工作。客服部主要負責上半年處理投訴糾紛共__起,其中高發科室依次為檢驗科7起,門診部7起,四病區5起,經濟損失共達______元。其中院辦主要負責12345政府熱線、12320市衛生信息平臺、0511、鎮江論壇以及市長信箱等投訴處理。黨辦主要負責

院級群眾來訪投訴。醫教科負責醫療糾紛的處理和醫療質量方面的投訴處理。部門間相互協作,對病人的每次投訴認真對待,及時登記及時處理上報,化解了矛盾,維護了醫院聲譽。

(2)為更好做好健康體檢服務工作,我院升級了體檢軟件系統。上半年共完成各種體檢____X人次,其中政府組織的團檢:如高考體檢、全區中知、副科級干部體檢、機關及企業女職工體檢。

(3)客服部積極配合區衛生局基婦科,婦保所開展全區婦女“兩癌”篩查工作。醫院抽調了多名醫護人員下鄉,完成了對上黨、榮炳、辛豐、谷陽、世業、宜城、高橋、上會等鄉鎮的“兩癌”篩查工作。

(4)20__年1—6月份全區共轉出病人____人次,與去年同期比,多轉出病人268人次,主要是政策因素,如大病及其化療病人流失較多。

2、優化就診流程,改善就診環境。今年上半年對門診格局進行了較大的調整改造。檢驗科從門診一樓搬遷至門診二樓,以方便在二樓診室就診后能較短距離至檢驗科進行檢驗;功能科搬至門診二樓原體檢中心處,布局上成為了獨立的檢查中心,真正實現了有效分診,改善了患者等候環境,化化了檢查秩序,中、西藥房搬至原一樓檢驗科處,可實現電子叫號取藥。我院健康管理中心搬至行政樓二樓,明顯提升了我院健康管理中心的形象。

3、實現分層掛號。為方便病人,縮短掛號收費排隊等候時間,在門診二樓增加了掛號收費窗口。

4、提供多種形式預約診療服務。提供現場預約、電話預約、總服務臺預約等措施方便病人就診各專家、專科,并與部分專家做好溝通工作,切實把工作做細做實。為病人提供切實可行的方便。

財務科上半年度工作總結精選篇3

20__年上半年,財務科緊緊圍繞廣電臺的發展方向,在提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,以強烈的責任心和敬業精神,以部門預算為核心、資金監督管理為重點,立足現狀,努力提高有限經費的使用效率,為廣電事業的發展和運營管理工作的開展提供了資金保障,較好地完成了各項目標任務,現將20__年上半年工作完成情況匯報如下:

一、加強收支管理,嚴格預算執行,保證收入預算的完成。

單位預算是廣電臺完成各項工作任務,實現事業發展的重要保障,也是單位財務工作的重要依據。廣電臺為了嚴格執行預算,費用管理堅持“算、控、降”三字訣,即支出有預算,通過分工明確,層層把關,費用把關等手段。

廣電臺在“十三五”期間實施廣電設備改造提升三年計劃,項目總投入1000萬元,計劃利用20__年、20__年、20__年三年時間,對全臺攝錄、編輯、播出等系統進行全面改造提升。20__年將實施二期工程,對演播室改造項目、新聞后期制作工作站、數字電視信號檢測系統升級、全媒體指揮中心改造等項目進行改造。

20__年廣電臺采編播控制性預算資金410萬元,在整個項目執行的過程中,財務科積極配合物管辦及相關部門,本著專款專用、單獨核算的原則,嚴格執行政府采購制、招標制、合同制、審計制,同時建立項目領導人和項目管理責任人制度。項目資金的使用嚴格執行有關項目資金管理規定執行,做到專款專用。并及時向財政部門申報項目啟動情況,積極與財政部門對接申請資金。充分發揮預算在財務管理中的積極作用。

二、嚴格遵守財務會計制度,認真履行職責,做好日常工作。

財務科的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規,認真履行工作職責。

1、按照部門預算、國庫集中支付和“收支兩條線”的要求,按時申報用款計劃,及時掌握本臺工作經費使用情況,安排好各項工作經費,每月與財政、銀行及時對帳,并按項目支出進度合理使用資金。

2、如實反映經費往來和收支情況,及時處理各類收入、支出,做到財務憑證合法合規、賬務記載清晰,為領導決策提供真實、可靠的依據。

3、按時完成廣電臺的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作;廣電臺各種證照的年審;配合審計局、財政局的財務審計工作。

4、完成日常財務報銷、工資以及獎勵性績效的發放工作。定期對基本公用支出情況進行公示,做到財務支出公開透明、各項支出有依有據。

5、對創收部門進行嚴格財務監管,按序時進度催繳廣告收入,財務科委派一名專職會計到廣告經營中心,對每一筆廣告進行審核、登記、蓋章。每月底及時核對廣告到賬及未到賬金額,杜絕坐收坐支。

6、嚴格按照部門預算的管理原則,收入合法合規,支出安排體現厲行節約、反對浪費、勤儉辦事的方針,做好年度厲行節約上報工作。

7、按照要求配合物管辦做好資產清查工作,做到固定資產帳帳相符、帳實相符,完成了對新舊固定資產使用人的確認及固定資產卡片上報工作,提高了固定資產使用效益。

8、為保證各項工作的正常運轉及全臺人員的切身利益,積極協調與社保局、住房公積金管理中心等相關單位的關系,完成了年度內住房公積金、社會保障費年基數、變更調整和代扣補繳工作。

三、不足和有待改善的地方

20__年上半年,財務科尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在各項費用支出的控制上,在財務監督的力度上,在更及時準確地向單位領導提供財務數據和財務分析,提供合理的建設性意見等方面。

作為財務人員,我們在加強基礎管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的努力。我們將不斷提高自身理論知識和業務能力,以適應廣電臺未來的發展。

財務科上半年度工作總結精選篇4

今年來,在局黨組的正確領導和各科室協作配合下,財務科認真完成財務核算和收支等工作,現簡要總結如下:

一、按照市財政要求,完成了20__年度財務決算報表和20__年度固定資產投資決算報表的編制工作。

二、完成了財政供養人員情況填報工作。

三、與外貿科共同完成了20__年第二批中小企業國際市場開拓資金35.2萬元的審核申報工作。

四、理順了無害化處理中心等8人自20__年來的公積金繳納工作,為他們建立了個人繳納賬戶。

五、完成了20__年度商務專項資金績效評價工作并及時書面報告上報省廳。

六、舉辦了由局機關相關科室負責人、二級機構負責人和財務人員參加的行政事業單位內控規范培訓班。

七、從今年1月1日起執行新的行政單位會計制度,我科按照新的會計制度要求,將1-3月根據原制度做的會計憑證及已登的會計賬本進行了大調整、大修正(財政于4月初才進行新制度培訓),達到了新制度要求。

八、建立健全了相關制度,如會計人員崗位責任制度、會計人員回避制度、內部牽制制度、內部稽核制度、會計檔案制度等,完善了財務管理制度。并按省會計基礎工作規范化考核標準進一步加強了會計基礎工作,對會計憑證、會計賬簿及會計報表進行了自查自糾。

九、對20__年-20__年內貿流通資金進行了自查,且提交了自查報告,五月底通過了省財政廳對內貿流通資金的專項檢查。

十、迎檢了市財政局對20__年決算報表的核查,并作了決算報表補充說明。

十一、迎檢了市審計局對20__年度招商引資獎金及招商引資專項資金使用情況的檢查。

十二、完成了“小金庫”自查工作,按時向市審計局報送了相關報表及承諾書。

十三、與外貿科共同舉辦了婁底市國際貿易政策與實務操作培訓班。

十四、完成了申報20__年度招商引資專項經費預算績效目標的報告工作。

十五、完成了20__年度開放型經濟發展專項資金重點績效評價,并向省廳報送了績效評價報告。

十六、按照財政要求,對財政重大專項資金管理使用情況進行了自查,并報送了自查情況總結。

十七、完成了企業改制、市病害牲畜無害化處理中心及基建等財務核算工作。

下半年工作安排

一、繼續執行好財經紀律及中央、省及市里出臺的相關財政法規,遵守好財經制度,嚴格控制“三公經費”支出,做到實際開支不超過年初預算,今年支出不超過去年支出。

二、積極參與并做好“湘博會”的相關工作。

三、加強財務核算工作,進一步提高財務管理水平,對專項資金嚴格實行專款專用。

四、對市場服務中心、商務執法支隊及代理中心進行一次財務檢查。

五、做好20__年度的財務預算工作。

六、完成領導交辦的其它工作。

財務科上半年度工作總結精選篇5

一、收入:

主營業務收入1—5月份2334萬元,與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元,增幅6。83%;快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線,收入467萬元,比上年同期的388萬元增加79萬元,增幅9。97%;中巴公司收入366萬元,同比327萬元增加39萬元增11。93%;大荊中巴收入88萬元,同比75萬元增加13萬元,增幅17。33%。其他為業務收入103萬元,同比97萬元,增加收入6萬元,增幅39。02%;修理收入46萬元,同比57萬元,減少收入11萬元,下降19。30%。預計上半年主營業務收入2460萬元,比上年同期的2434萬元增長8。46%,略低于馬總在五屆職代會上要__年營收增長9%的計劃。

二、管理費用:

總公司管理費用支出1—5月份帳面308萬元,同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實際支付工資173。3萬元,進入費用帳只有116。7萬元,上年同期卻相反,實際支付工資158。8萬元,進入費用帳面215。8萬元。按可比口徑計算今年比上年同期(364。6—325)多支出40萬元。管理費用比上年增加的項目有:折舊費42萬元,同比30萬元,增加12萬元,主要是雁蕩車站和電腦聯網售票系數資產增加;公務車費用20。6萬元,同比4。2萬元,增加16萬元,主要是二年共管站務費13萬元在內;購置費3。6萬元,同比1。6萬元,增加2萬元;印刷費比上年同期增加3。8萬元,電腦票印刷成本提高;通訊費13。2萬元,實際支付3。8萬元,同比3。5萬元,增加0。3萬元;廣告費1。3萬元,同比0。2萬元,增加1。1萬元。比上年同期減少支出的項目有;差旅費2。5萬元,同比4。1萬元,減少1。6萬元;水電費-1。3萬元,同比2。2萬元,減少3。5萬元;招待費6。8萬元,同比15。4萬元,減少8。6萬元。另外支付養老統籌金32。6萬元,醫療保險金25。6萬元,待業保險5萬元,住房公積金8。4萬元,合計71。6萬元,下屬公司上繳各種基金55。4萬元;預計上半年管理費用支出410萬元,比上年同期418萬元下降8萬元,下降幅度1。95%,占上年全年798萬元的51。37%。

三、利潤:

1—5月份帳面利潤虧損58萬元,上年同期盈利70萬元,比上年減少128萬元,按可比口徑計算,上年同期帳面有站務公司利潤76萬元,而今年站務公司利潤已高整為零,剔除該因素,今年1—5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響,而使快客公司利潤比上年下降75。3萬元。快客1—5月份利潤虧損17。6萬元,上年同期盈利57。7萬元,相差75。3萬元,其中杭州線路當年主營業務利潤33萬元,比上年同期76。7萬元,減少43。7萬元,寧波線當年虧損29萬元,上年未營運。1—5月份其他公司盈利情況:客運公司利潤74。6萬元,同比66。9萬元,增加7。7萬元,增長11。51%;中巴公司利潤52。5萬元,同比47。9萬元,增加4。6萬元,增長9。60%;大荊中巴公司利潤18。6萬元,同比16。7萬元,增加1。9萬元,增長11。38%;貨運公司利潤1。4萬元,同比5萬元,減少3。6萬元,下降72%。1—5月份總公司管理費用支出扣除其他業務利潤等凈支出187。7萬元,比上年同期的200。8萬元,減少支出13。1萬元。管理費用支出已在前面分析過,影響總公司收支的還有:其他業務利潤(房租場地)53。6萬元,比上年同期33。5萬元增加20萬元;投資收益32。9萬元,比上年同期111。5萬元減少78。6萬元;營業外收入27。3萬元,同比12。6萬元,增加14。7萬元。6月份總公司要支付退離休人員醫療保險40萬元,快客公司可能虧損20萬元,按協議站務公司要補虧15萬元,快速公司利潤約有100萬元可入帳,上半年預計虧損40萬元。

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