公司審計的職責是什么
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;
4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
公司審計的職責是什么篇2
1、與企業溝通,了解企業基本財務情況;
2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;
3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業解決審計方面的問題;
4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表
5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;
6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據,聯系審計出具軟企業報告;
7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;
8、完成領導交代的其他事務。
公司審計的職責是什么篇3
崗位職責:
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
任職資格:
1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;
2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;
3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;
4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的&39;財務分析能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
公司審計的職責是什么篇4
1.完善、執行財務相關制度。
2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。
3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。
4.負責產品成本核算、納稅申報。
5.保障運作資金供應和現金流暢順,有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。
6.協調稅務、銀行等相關機構的關系。
7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。
8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。
9.負責準備退稅單據,進行退稅業務。
公司審計的職責是什么篇5
1、配合財務總監區域酒店財務管理;
2、制定并完善酒店財務規章制度及內控流程,完善財務核算體系及分析模型(包括渠道效率分析、產品收益分析、資產成本分析等);
3、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
4、參與公司的預算編制、執行及分析,為管理層提供經營分析數據;
5、審核區域酒店財務報表,及經營分析,為管理層提供數據分析;
6、管理維護與銀行、稅務、工商、審計師及其他機構有關的事務;
7、向管理決策層提供必要的數據信息及分析;
8、完成上級交給的其他工作。
公司審計的職責是什么篇6
職責:
1.按照集團年度經營計劃,制定年度內部財務審計工作計劃,明確年度審查要點;
2.負責對公司管理制度的建立是否完善,內部控制制度是否科學、有效等進行審計;
3.負責對公司的財務預算及財務收支情況進行審計;
4.負責對公司的資產、負債及損益情況進行審計;
5.負責對公司的投資及經營狀況進行審計;
6.負責公司合作經營和合作項目的合同執行情況、投資及財產的&39;經營使用狀況、效益進行審計;
7.負責對總部及下屬公司離任或調任的總經理級(含)以上人員及特殊崗位人員進行任期內或離任審計;
8.對與公司經濟活動有關的其他事項,向企業有關單位、中心或個人進行專項審計;
9.編制內部審計報告,針對審計結果出具應對方案;
10.負責審計結果的通報與應用跟進,對發現的重大問題及時提出處理意見或改進建議,上報公司領導;
11.負責內部審計過程和結果資料的歸檔管理;
12.定期/不定期開展審計總結,編制總結報告。
任職資格:
1.全日制本科學歷及以上;財務管理、審計、內控等相關專業;三年以上財務、審計、內控工作經驗;取得中級或以上會計或審計從業資格證;
2.有五年以上大型國有集團公司或大型上市公司內部審計工作經歷者優先;有二年以上房房地產同等崗位從業經驗者優先;取得注冊注冊會計師執業資格證者優先;
3.良好的語言與文字表達能力,較好的團隊協助能力及抗壓能力;
4.個人素質要求:細致、勤奮、踏實、對數字敏感。
公司審計的職責是什么篇7
1、掌握審計和財務相關專業知識,熟悉財經、審計政策;
2、具有解決財務審計中較復雜問題的能力;
3、具有豐富的財務或審計工作實踐經驗,能獨立組織開展項目審計工作;
4、能有效地指導低層級人員的工作。
1、參與協助監督公司內控制度的健全性、可行性、有效性及執行情況并提出建議;
2、參與協助構建并完善公司監督、審計制度,本部門的檔案管理;
3、參與組織公司的年度審計工作;
4、開展各類專項內部審計、常規內部審計工作,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作;
5、參與協助對各種違法、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰;
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,會計、審計相關專業,具有中會計師或審計師職稱以上證書,持有注冊會計師或注冊稅務師優先;
2、具備一定的文案寫作能力和語言表達能力、清晰的邏輯思維能力、良好的分析問題處理問題能力;能熟練運用計算機及相關專業軟件;
3、具有房地產開發從業經驗、企業內部審計工作或事務所審計工作經驗優先;
4、具有良好的品德素養和職業信譽,敏銳的洞察力與分析判斷能力,工作責任心強,嚴謹細致、為人正派、積極向上的工作態度。
1、參與協助監督公司內控制度的健全性、可行性、有效性及執行情況并提出建議;
2、參與協助構建并完善公司監督、審計制度,本部門的檔案管理;
3、參與組織公司的年度審計工作;
4、開展各類專項內部審計、常規內部審計工作,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作;
5、參與協助對各種違法、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰;
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
公司審計的職責是什么篇8
1、督促酒店建立健全財務核算制度,檢查財務制度的執行情況,對財務核算工作的質量進行監督。
2、督促酒店建立健全財務管理制度,完善財務監督機制,檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況,對財務活動的合法性進行監督。
3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案,資金使用和調度計劃,籌資、融資和投資計劃,利潤分配或彌補虧損方案。
4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。
5、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。
6、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。
7、審核酒店財務報告,評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起,共同對財務報表和報告的質量負責。
8、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。
公司審計的職責是什么篇9
1、根據企業的戰略及發展方向,制定集團年度審計計劃;
2、建立健全企業審計管理體系;
3、建立企業內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;
4、組織開展企業管理審計,包括戰略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業運營效率和經營效果,為企業管理層提供規范管理和防范風險的合理化建議;
5、組織開展企業專項審計;
6、監督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監控;
7、及時發現企業潛在問題和風險,提出改進意見;
8、與內部控制審計相關的其他工作。
公司審計的職責是什么篇10
1.負責公司所投項目的投后管理;
2.全方位對企業制造成本進行精細核算分析;
3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。
公司審計的職責是什么篇11
1、搭建集團監察審計體系,建立健全各項審計規范和管理制度;
2、組織開展常規及專項審計活動;
3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;
公司審計的職責是什么篇12
1.在部門負責人領導下,認真積極地開展財務收支審計工作,向領導負責并報告工作。
2.熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和規章制度。
3.嚴守審計紀律,恪守審計職業道德。
4.掌握會計、審計及其相關專業知識。
5.負責檔案管理等日常事務工作。
6.具體實施財務收支審計和審計專項調查。
7.負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的&39;收集等工作。
8.認真學習會計、審計業務知識,不斷提高自身業務水平。
9.完成領導臨時交辦的任務。
公司審計的職責是什么篇13
崗位職責:(工程方向)
1、完善內控評估體系;
2、負責對建設項目工程管理的真實性、合法性、規范性、效益性、檢查預評價;
3、及時發現公司潛在的問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與有關部門的協調和溝通。
任職要求:
1、大專以上,工程造價專業,中級以上職稱;
2、同崗位工作3年以上;工程審計人員須有工程現場工作經歷(在施工方工作過兒年以上);
3、工程審計人員須懂施工工藝、工程管理,能熟練操作造價軟件;
4、需有學習能力、善于表達溝通、有一定的.抗壓能力。
公司審計的職責是什么篇14
1、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作;
2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒;
3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;
4、完成上級交辦的其他工作。擁有會計從業資質及至少擔任類似崗位的1年工作經驗;
5、具備獨立處理審計、往來相關業務的能力;
公司審計的職責是什么篇15
1.每年1~2輪SOX404合規項目測試
2.CSA內控自我評估抽樣測試
3.識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等
4.根據舉報信息開展舞弊調查
5.撰寫審計報告,并跟進內控缺陷整改
公司審計的職責是什么篇16
1、根據客戶提供做賬的資料進行初步審核,協助客戶補欠缺資料;
2、錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;
3、調整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;
4、跟進香港公司報稅情況;
5、按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協助出具審計報告工作;
6、出具簡單的審計報告;
7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;
7、工作中發現問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續工作。